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行业资讯 圣劳伦佐发布2023上半年财报,增长稳定,十分满意!

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本帖最后由 徐鹏 于 2023-8-10 15:26 编辑

意大利超级游艇制造商圣劳伦佐(Sanlorenzo)公布2023年上半年财务业绩,在截至2023年6月30日的六个月里,新艇销售净收入为38840欧元,比去年同期增长12.6%。

圣劳伦佐发布2023上半年财报,增长稳定,十分满意!w3.jpg

集团超级游艇和Bluegame部门的出色表现正在推动增长,而游艇部门的表现也符合本年度目标。圣劳伦佐表示,从地理上看,传统游艇市场增长强劲,特别是欧洲,中东和非洲市场也在不断增长。

集团2023年上半年财报亮点如下:



    EBITDA为6770万欧元,同比2022年上半年的5630万欧元增长20.3%,新艇净收入利润率为17.4%,增长110个基点;
    EBIT为5310万欧元,同比2022年上半年的4430万欧元增长20%,新艇净收入利润率为13.7%,增长90个基点;
    集团净利润为3900万欧元,同比2022年上半年的3250万欧元增长20.3%,新艇净收入利润率为10.1%,上升70个基点;
    有机净投资为1310万欧元,占新艇净收入的3.4%,其中80%以上用于提高产能和开发新品;
    截至2023年6月30日,集团净现金头寸为1.405亿欧元,与截至2022年6月30日的9110万欧元和截至2022年12月31日的1.03亿欧元相比,略有改善;2023年上半年产生的现金净额为4020万欧元,扣除股息支付后为2260万欧元,EBITDA转化为自由现金流的比率极佳;
    2023年上半年的订单总额为3.515亿欧元,截至2023年6月30日,积压订单总额达到14.21亿欧元,而截至2022年6月30日,积压订单总额为14.028亿欧元。


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Massimo Perotti
圣劳伦佐集团董事长兼首席执行官Massimo Perotti在一份声明中表示:“目前的市场环境颇具挑战性,因此集团取得如此出色的业绩让我感到尤其骄傲。”
“我们上调了本年度的预期业绩指导,因为集团上半年的业绩令人十分满意,且订单组合也非常稳定。截至2023年6月30日,订单总额超过14亿欧元,但最重要的是这些订单的质量都很高,90%都是与最终客户签订的。”
这样的业绩是集团商业模式的直接结果,历史证明这种模式是高度可靠的,这也使我们对未来几年充满信心。作为休闲游艇行业碳中和运动的先驱,碳中和是我们走向2030年的首要任务。
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“我们的脑海中清晰存在着这么一个长期愿景,不断开发高度创新的产品系列,创造新的细分市场,极力表达‘意大利制造’的设计和工艺,这也是圣劳伦佐品牌的独特基调。”

订单积压



截至2023年6月30日,集团积压订单总额为14.21亿欧元,比2022年6月30日增加了1830万欧元。

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2023年上半年的订单额为3.515亿欧元,其中第一季度为1.701亿欧元,第二季度为1.814亿欧元。与截至2022年6月30日的4.871亿欧元相比,这一结果代表了生理上的正常化回归,部分原因是(i)回归历史增长趋势,(ii)由于积压量大,游艇交付的等待时间更长,以及(iii)此前提到的美洲市场需求放缓——这是当前宏观经济形势的不确定性以及高利率水平导致的,美国客户对此通常更敏感。

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本年度总积压金额为7.46亿欧元,很好地覆盖了集团2023年的收入预期。未来几年的收入可见度仍然很高,订单总额为6.751亿欧元,这得益于交付日期的全面延长——集团游艇部门的交付日期延长至2026年,超级游艇部门的交付日期则延长至2027年。集团旗下Bluegame品牌游艇的订单已经排到2025年,这对于该细分市场来说是一个相当长的时间框架。

2023年指导方针



鉴于积压订单的可靠性(其中90%是卖给最终客户的),同时不断监测总体环境的变化,集团上调了本年度的指导方针。值得一提的是,截至2023年6月30日,2023年的积压份额约占2023年新艇净收入新预期的89%。

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此次上调是基于当前积极且持续的订单趋势,上半年的订单量与业务计划基本一致,此外,集团对总体市场演变持积极态度,且集团商业渠道动态比较有利。

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本帖最后由 徐鹏 于 2023-8-10 15:26 编辑

意大利超级游艇制造商圣劳伦佐(Sanlorenzo)公布2023年上半年财务业绩,在截至2023年6月30日的六个月里,新艇销售净收入为38840欧元,比去年同期增长12.6%。

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集团超级游艇和Bluegame部门的出色表现正在推动增长,而游艇部门的表现也符合本年度目标。圣劳伦佐表示,从地理上看,传统游艇市场增长强劲,特别是欧洲,中东和非洲市场也在不断增长。

集团2023年上半年财报亮点如下:



    EBITDA为6770万欧元,同比2022年上半年的5630万欧元增长20.3%,新艇净收入利润率为17.4%,增长110个基点;
    EBIT为5310万欧元,同比2022年上半年的4430万欧元增长20%,新艇净收入利润率为13.7%,增长90个基点;
    集团净利润为3900万欧元,同比2022年上半年的3250万欧元增长20.3%,新艇净收入利润率为10.1%,上升70个基点;
    有机净投资为1310万欧元,占新艇净收入的3.4%,其中80%以上用于提高产能和开发新品;
    截至2023年6月30日,集团净现金头寸为1.405亿欧元,与截至2022年6月30日的9110万欧元和截至2022年12月31日的1.03亿欧元相比,略有改善;2023年上半年产生的现金净额为4020万欧元,扣除股息支付后为2260万欧元,EBITDA转化为自由现金流的比率极佳;
    2023年上半年的订单总额为3.515亿欧元,截至2023年6月30日,积压订单总额达到14.21亿欧元,而截至2022年6月30日,积压订单总额为14.028亿欧元。


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Massimo Perotti
圣劳伦佐集团董事长兼首席执行官Massimo Perotti在一份声明中表示:“目前的市场环境颇具挑战性,因此集团取得如此出色的业绩让我感到尤其骄傲。”
“我们上调了本年度的预期业绩指导,因为集团上半年的业绩令人十分满意,且订单组合也非常稳定。截至2023年6月30日,订单总额超过14亿欧元,但最重要的是这些订单的质量都很高,90%都是与最终客户签订的。”
这样的业绩是集团商业模式的直接结果,历史证明这种模式是高度可靠的,这也使我们对未来几年充满信心。作为休闲游艇行业碳中和运动的先驱,碳中和是我们走向2030年的首要任务。
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“我们的脑海中清晰存在着这么一个长期愿景,不断开发高度创新的产品系列,创造新的细分市场,极力表达‘意大利制造’的设计和工艺,这也是圣劳伦佐品牌的独特基调。”

订单积压



截至2023年6月30日,集团积压订单总额为14.21亿欧元,比2022年6月30日增加了1830万欧元。

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2023年上半年的订单额为3.515亿欧元,其中第一季度为1.701亿欧元,第二季度为1.814亿欧元。与截至2022年6月30日的4.871亿欧元相比,这一结果代表了生理上的正常化回归,部分原因是(i)回归历史增长趋势,(ii)由于积压量大,游艇交付的等待时间更长,以及(iii)此前提到的美洲市场需求放缓——这是当前宏观经济形势的不确定性以及高利率水平导致的,美国客户对此通常更敏感。

圣劳伦佐发布2023上半年财报,增长稳定,十分满意!w9.jpg

本年度总积压金额为7.46亿欧元,很好地覆盖了集团2023年的收入预期。未来几年的收入可见度仍然很高,订单总额为6.751亿欧元,这得益于交付日期的全面延长——集团游艇部门的交付日期延长至2026年,超级游艇部门的交付日期则延长至2027年。集团旗下Bluegame品牌游艇的订单已经排到2025年,这对于该细分市场来说是一个相当长的时间框架。

2023年指导方针



鉴于积压订单的可靠性(其中90%是卖给最终客户的),同时不断监测总体环境的变化,集团上调了本年度的指导方针。值得一提的是,截至2023年6月30日,2023年的积压份额约占2023年新艇净收入新预期的89%。

圣劳伦佐发布2023上半年财报,增长稳定,十分满意!w11.jpg

此次上调是基于当前积极且持续的订单趋势,上半年的订单量与业务计划基本一致,此外,集团对总体市场演变持积极态度,且集团商业渠道动态比较有利。
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